Faktúra 778
ID: 778 – DOPRASTAV a.s.
79 939,20 €
20.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2023
Összeg DPH-val 79 939,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DOPRASTAV a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rekonštrukcia ciest-asfaltovacie práce