Faktúra 514
ID: 514 – DOPRASTAV a.s.
31 140,07 €
16.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2022
Összeg DPH-val 31 140,07 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DOPRASTAV a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rekonštrukcia chodníkov