Faktúra 611
ID: 611 – Michael Letušek
526,00 €
27.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.9.2022
Összeg DPH-val 526,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michael Letušek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Deratizácia futb.ihrisko a MKS