Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
28. júla 2025
Kategória

Servisné služby GA053GG

Detaily

Číslo/ID dokumentu: FD/0411/25
Dátum vystavenia: 9. júla 2025
Dátum splatnosti: 23. júla 2025
Dátum platby:
Dátum evidencie:
Suma s DPH: 432,35 €
Objednávateľ:

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ:

Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.