Faktúra 497
ID: 497 – Johnny Servis s.r.o.
72,00 €
31.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Johnny Servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom toaletov- rozlúčka letom