Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ –
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ –
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 363,03 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 112,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 508
ID: 508 – LYRECO CE
141,96 €
5.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 141,96 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kanc.potreby
Faktúra 507
ID: 507 – LYRECO CE
82,94 €
5.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 82,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Pracovné rukavice
Faktúra 506
ID: 506 – Molnár František
970,31 €
5.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 970,31 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
strava dôchodcom 082023
Faktúra 505
ID: 505 – Robert Karnet
520,00 €
5.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 520,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Robert Karnet
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nafukovacie atrakcie
Faktúra 504
ID: 504 – Global Green s.r.o.
180,00 €
5.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie bio odpadu 082023
Faktúra 503
ID: 503 – Divadlo ZáBaVKa
350,00 €
5.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 350,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Divadlo ZáBaVKa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Klauniáda rozlúčka letom
Faktúra 502
ID: 502 – BUGÁR
216 715,75 €
5.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 216 715,75 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BUGÁR, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prestupné bývanie kód proj: ITMS:312061BAT9
Faktúra 501
ID: 501 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis výťahov 082023
Faktúra 500
ID: 500 – osobnyudaj.sk
82,80 €
3.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.9.2023
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 092023