Faktúra 824
ID: 824 – Khern Tibor
852,00 €
30.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 852,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava Man GA 053 GG