Faktúra 358
ID: 358 – LINDSTROM
50,23 €
29.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.5.2024
Suma s DPH 50,23 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom kobercov Ocú . MKS